| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRE SCHUBERT BUENO |
| Número do empenho: | 6072 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/11/2013, para participar do Forum RS Digital. | 59,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao funcionário André Schubert Bueno, em deslocamento a Porto Alegre no dia 12/11/2013, para participar do Forum RS Digital. | 59,30 | ||
| 13/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 59,30 | ||
| 04/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6072/2013 ANDRE SCHUBERT BUENO - 7033 | 59,30 | ||
| TOTAL | 59,30 | 59,30 | 59,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||