| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 17/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A INSS PATRONAL FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 1.383,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2013 | EMP. REFERENTE A INSS PATRONAL FUNCIONÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO/2013. | 1.383,57 | ||
| 17/12/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.383,57 | ||
| 18/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 1.383,57 | ||
| 18/12/2013 | EMPENHO A MAIOR | -689,52 | ||
| 18/12/2013 | EMPENHO A MAIOR | -689,52 | ||
| 18/12/2013 | EMPENHO A MAIOR | -689,52 | ||
| TOTAL | 694,05 | 694,05 | 694,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||