| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADILAR PEDRO DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviços de montagem, troca e conserto de pneus, para FIAT UNO de placas IJC 5670, de uso da Secretaria Municipal da Agricultura. | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | Emp. referente a serviços de montagem, troca e conserto de pneus, para FIAT UNO de placas IJC 5670, de uso da Secretaria Municipal da Agricultura. | 62,00 | ||
| 25/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. | 62,00 | ||
| 06/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2013 ADILAR PEDRO DALL AGNOL - 6622 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||