| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEÇÃO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 08/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a serviços de franquia e colocação de parabrisa no veículo vectra de placas IQO 1958, de uso do Gabinete do Prefeito. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | Emp. referente a serviços de franquia e colocação de parabrisa no veículo vectra de placas IQO 1958, de uso do Gabinete do Prefeito. | 90,00 | ||
| 08/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 90,00 | ||
| 11/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2013 PEÇÃO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 7039 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||