Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2014 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício do ano de 2014. |
3.000,00 |
|
|
06/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
298,71 |
|
14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
OI SA - 2052 |
|
|
298,71 |
06/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
229,53 |
|
12/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. JANEIRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
229,53 |
14/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
317,12 |
|
17/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
317,12 |
14/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
245,78 |
|
15/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. MARÇO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
245,78 |
09/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
254,26 |
|
14/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. ABRIL
/2014
OI SA - 2052 |
|
|
254,26 |
10/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
173,96 |
|
12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. MAIO
/2014
OI SA - 2052 |
|
|
173,96 |
08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
189,44 |
|
14/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. JUN
HO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
189,44 |
08/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
151,34 |
|
14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. JULHO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
151,34 |
09/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1409.000020213. |
|
204,66 |
|
12/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. AGOSTO/2014
OI SA - 2052
|
|
|
204,66 |
08/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1410000020293. |
|
202,22 |
|
13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. SETEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
202,22 |
07/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 000019894. |
|
204,95 |
|
12/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. OUTUBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
204,95 |
11/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 1412.000019718. |
|
198,78 |
|
15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
OI SA - 2052
|
|
|
198,78 |
14/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1501.000019555. |
|
194,34 |
|
19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
OI SA - 2052 |
|
|
194,34 |
18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-134,91 |
|
|
TOTAL |
2.865,09 |
2.865,09 |
2.865,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.