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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 104 Data de lançamento: 06/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício do ano de 2014. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2014 Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício do ano de 2014. 3.000,00
06/01/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 298,71
14/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. DEZEMBRO/2013 OI SA - 2052 298,71
06/02/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 229,53
12/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. JANEIRO/2014 OI SA - 2052 229,53
14/03/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 317,12
17/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 OI SA - 2052 317,12
14/04/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 245,78
15/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. MARÇO/2014 OI SA - 2052 245,78
09/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 254,26
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. ABRIL /2014 OI SA - 2052 254,26
10/06/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 173,96
12/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. MAIO /2014 OI SA - 2052 173,96
08/07/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 189,44
14/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. JUN HO/2014 OI SA - 2052 189,44
08/08/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 151,34
14/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. JULHO/2014 OI SA - 2052 151,34
09/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1409.000020213. 204,66
12/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. AGOSTO/2014 OI SA - 2052 204,66
08/10/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1410000020293. 202,22
13/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. SETEMBRO/2014 OI SA - 2052 202,22
07/11/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 000019894. 204,95
12/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. OUTUBRO/2014 OI SA - 2052 204,95
11/12/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 1412.000019718. 198,78
15/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 OI SA - 2052 198,78
14/01/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1501.000019555. 194,34
19/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 OI SA - 2052 194,34
18/11/2015 DESPESA NAO REALIZADA -134,91
TOTAL 2.865,09 2.865,09 2.865,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.