Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSALUBRIDADE REF FOLHA FEVEREIRO 2014 |
0,00 |
212,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2014 |
INSALUBRIDADE REF FOLHA FEVEREIRO 2014 |
212,60 |
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27/02/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBIA DOS SANTOS |
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212,60 |
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28/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2014
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 |
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212,60 |
TOTAL |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.