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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1106 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE FOLHA FEVEREIRO 2014 0,00 200,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 INSS REFERENTE FOLHA FEVEREIRO 2014 200,91
27/02/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBIA DOS SANTOS 200,91
20/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 200,91
TOTAL 200,91 200,91 200,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.