Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1156 |
Data de lançamento: |
05/03/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS INTERNET |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp.referente a prestação de serviços de internet para uso na Escola Municipal João Alfredo Sackser, referente ao mes de fevereiro de 2014. |
0,00 |
131,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2014 |
Emp.referente a prestação de serviços de internet para uso na Escola Municipal João Alfredo Sackser, referente ao mes de fevereiro de 2014. |
131,90 |
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06/03/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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131,90 |
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07/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2014
DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938 |
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131,90 |
TOTAL |
131,90 |
131,90 |
131,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.