Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
07/01/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Seguro Obrigatório do veículo Kombi de placas IUT 9791, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, para o exercício do ano de 2014. |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2014 |
Emp. referente a Seguro Obrigatório do veículo Kombi de placas IUT 9791, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, para o exercício do ano de 2014. |
105,25 |
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07/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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105,25 |
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15/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2014
DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. - 441 |
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105,25 |
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.