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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1224 Data de lançamento: 06/03/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF ferias funcionarios 0,00 706,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REF ferias funcionarios 706,78
06/03/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL MARA RUBIA DOS SANTOS 706,78
07/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2014 FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 706,78
TOTAL 706,78 706,78 706,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.