Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: S.L WEGHER NERVO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1263 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Conserto da Fonte da Impressora HP 1102, de uso da Secretaria da Administração a qual queimou com uma queda de energia. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2014 |
Emp. referente a Serviço de Conserto da Fonte da Impressora HP 1102, de uso da Secretaria da Administração a qual queimou com uma queda de energia. |
260,00 |
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10/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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260,00 |
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18/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2014
S.L WEGHER NERVO - 6353 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.