Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2014 |
Contratação de Empresa para manutenção, conserto e fornecimento de toner para a máquina copiadora de propriedade da Prefeitura. |
4.080,00 |
|
|
11/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
340,00 |
|
11/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
340,00 |
|
14/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 |
|
|
340,00 |
14/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. JANEIRO/2014
GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 |
|
|
340,00 |
07/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
340,00 |
|
09/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. MARÇO
/2014
GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 |
|
|
340,00 |
30/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
340,00 |
|
07/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. ABRIL
/2014
GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 |
|
|
340,00 |
30/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
340,00 |
|
09/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. MAIO
/2014
GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 |
|
|
340,00 |
11/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI BAUMGRATZ CFE. NF 2988 |
|
453,00 |
|
17/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. JULHO/2014
GARCEZ E MELLO LTDA - 2677
|
|
|
453,00 |
22/09/2014 |
NAO EFETIVACAO |
-1.927,00 |
|
|
TOTAL |
2.153,00 |
2.153,00 |
2.153,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.