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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GARCEZ E MELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1281 Data de lançamento: 11/03/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de Empresa para manutenção, conserto e fornecimento de toner para a máquina copiadora de propriedade da Prefeitura. 340,00 4.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2014 Contratação de Empresa para manutenção, conserto e fornecimento de toner para a máquina copiadora de propriedade da Prefeitura. 4.080,00
11/03/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 340,00
11/03/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 340,00
14/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. FEVEREIRO /2014 GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 340,00
14/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. JANEIRO/2014 GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 340,00
07/04/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 340,00
09/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. MARÇO /2014 GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 340,00
30/04/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 340,00
07/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. ABRIL /2014 GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 340,00
30/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. 340,00
09/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. MAIO /2014 GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 340,00
11/07/2014 LIQUIDADO POR VANDERLEI BAUMGRATZ CFE. NF 2988 453,00
17/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2014 - REF. JULHO/2014 GARCEZ E MELLO LTDA - 2677 453,00
22/09/2014 NAO EFETIVACAO -1.927,00
TOTAL 2.153,00 2.153,00 2.153,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.