Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JAIR ANTONIO AREND |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
13/03/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Reformas de Portas e Janelas em ANGELIN, para manutenção do prédio do CRAS/CIAACA. |
0,00 |
665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2014 |
Emp. referente a Serviço de Reformas de Portas e Janelas em ANGELIN, para manutenção do prédio do CRAS/CIAACA. |
665,00 |
|
|
13/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
665,00 |
|
18/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2014
JAIR ANTONIO AREND - 6366 |
|
|
665,00 |
TOTAL |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.