Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Posto de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº82, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014. |
12.500,00 |
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02/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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1.127,62 |
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13/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.127,62 |
03/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.321,40 |
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07/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. JAN
EIRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.321,40 |
05/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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1.138,00 |
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18/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.138,00 |
04/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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881,65 |
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09/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. MARÇO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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881,65 |
06/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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867,39 |
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15/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. ABRIL
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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867,39 |
30/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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816,56 |
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12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. MAIO
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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816,56 |
30/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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895,81 |
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08/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. JUNHO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
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895,81 |
30/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.050,90 |
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12/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. JULHO
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.050,90 |
01/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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1.119,75 |
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11/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. AGOSTO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.119,75 |
01/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1.294.852. |
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1.064,83 |
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13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. SETEMBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.064,83 |
03/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob FATURA nº 1307237 |
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965,24 |
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13/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. OUTUBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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965,24 |
03/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1228074. |
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1.162,02 |
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12/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.162,02 |
18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-88,83 |
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TOTAL |
12.411,17 |
12.411,17 |
12.411,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.