Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 17/03/2014 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 123 Km diários, em 05 dias trabalhados, totalizando 615 km mensais, no valor de R$ 2.79 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 0,00 | 1.715,85 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/03/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 123 Km diários, em 05 dias trabalhados, totalizando 615 km mensais, no valor de R$ 2.79 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 1.715,85 | ||
25/03/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 1.715,85 | ||
27/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2014 I. SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 1.715,85 | ||
TOTAL | 1.715,85 | 1.715,85 | 1.715,85 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |