Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LUCIANO AREND SERRARIA AREND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1456 |
Data de lançamento: |
24/03/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESP. MANUTENÇÃO PONTES INTERIOR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 08 Pranchas de Eucalipto, para conserto de pontes nas localidades de Posse Barão e Coxilha Seca. |
0,00 |
561,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2014 |
Emp. referente a aquisição de 08 Pranchas de Eucalipto, para conserto de pontes nas localidades de Posse Barão e Coxilha Seca. |
561,60 |
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03/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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561,60 |
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10/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2014
LUCIANO AREND SERRARIA AREND - 6202 |
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561,60 |
TOTAL |
561,60 |
561,60 |
561,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.