Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Centro Administrativo Municipal (antigo), localizado na rua Guilherme Eduardo Fett nº30, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014. |
2.500,00 |
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02/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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188,85 |
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13/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. DEZEMBRO/2013
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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188,85 |
03/02/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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178,52 |
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07/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. JAN
EIRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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178,52 |
05/03/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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143,64 |
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18/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. FEVEREIRO
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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143,64 |
04/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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111,77 |
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09/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. MARÇO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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111,77 |
06/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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107,87 |
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09/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. ABRIL
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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107,87 |
09/05/2014 |
PAGAMENTO INDEVIDO |
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-107,87 |
15/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. MAIO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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107,87 |
30/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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156,49 |
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12/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. MAIO
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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156,49 |
30/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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170,75 |
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08/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. JUNHO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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170,75 |
30/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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209,50 |
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12/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. JULHO
/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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209,50 |
01/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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224,84 |
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11/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. AGOSTO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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224,84 |
01/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1.302.511. |
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192,70 |
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13/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. SETEMBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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192,70 |
03/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1314219. |
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149,19 |
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03/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúdel, sob FATURA nº 1307267. |
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665,88 |
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03/11/2014 |
Liquidação em empenho indevido |
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-665,88 |
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13/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF.OUTUBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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149,19 |
03/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1234466. |
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196,34 |
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12/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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196,34 |
06/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob FATURA nº 1.245.006. |
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182,72 |
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12/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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182,72 |
18/11/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-286,82 |
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TOTAL |
2.213,18 |
2.213,18 |
2.213,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.