Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1566 |
Data de lançamento: |
27/03/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA MARÇO 2014 |
0,00 |
7.740,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA MARÇO 2014 |
7.740,94 |
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27/03/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS |
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7.740,94 |
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31/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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7.740,94 |
TOTAL |
7.740,94 |
7.740,94 |
7.740,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.