Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1643 |
Data de lançamento: |
01/04/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 06 Tubos de Concreto 40cm, 02 Tubos de Concreto 60cm e 01 Tubo de Concreto 100cm, para uso na expansão da rede fluvial. |
0,00 |
538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2014 |
Emp. referente a aquisição de 06 Tubos de Concreto 40cm, 02 Tubos de Concreto 60cm e 01 Tubo de Concreto 100cm, para uso na expansão da rede fluvial. |
538,00 |
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01/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. |
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538,00 |
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03/04/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2014
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 |
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538,00 |
TOTAL |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.