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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV

Dados do Empenho
Número do empenho: 1844 Data de lançamento: 16/04/2014
Tipo de empenho: FGTS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Complementar ao empenho nº 1537. 0,00 7,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2014 Complementar ao empenho nº 1537. 7,58
16/04/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 7,58
17/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2014 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 7,58
TOTAL 7,58 7,58 7,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.