Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1913 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Colocação e Conserto de Grades e Troca de Fechaduras no Ginásio Municipal Sergio Dias Manivela. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2014 |
Emp. referente a Serviço de Colocação e Conserto de Grades e Troca de Fechaduras no Ginásio Municipal Sergio Dias Manivela. |
150,00 |
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08/05/2014 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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150,00 |
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09/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2014
VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA - 5418 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.