Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1968 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha abril 2014 |
0,00 |
2.827,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha abril 2014 |
2.827,92 |
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28/04/2014 |
LIQUIDADO POR KARINE BAUMGRATZ CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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2.827,92 |
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30/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2014
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA - 501 |
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2.827,92 |
TOTAL |
2.827,92 |
2.827,92 |
2.827,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.