Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1996 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CONVENIO - PRADEM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha abril 2014 |
0,00 |
289,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha abril 2014 |
289,60 |
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28/04/2014 |
LIQUIDADO POR KARINE BAUMGRATZ CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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289,60 |
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30/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1996/2014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 |
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289,60 |
TOTAL |
289,60 |
289,60 |
289,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.