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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA. AUTO CENTER DASSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 206 Data de lançamento: 09/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 01 Mangueira de água, para uso nas maquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras. 0,00 36,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2014 Emp. referente a aquisição de 01 Mangueira de água, para uso nas maquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras. 36,20
09/01/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 36,20
TOTAL 36,20 36,20 0,00
SALDO A PAGAR 36,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.