Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2088 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 644. |
0,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2014 |
Complementar ao empenho nº 644. |
392,00 |
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30/04/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assistencia Social. |
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392,00 |
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07/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2014
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 |
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392,00 |
TOTAL |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.