Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
07/05/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Materiais para uso em reparos no Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
398,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2014 |
Emp. referente a aquisição de Materiais para uso em reparos no Centro Administrativo Municipal. |
398,85 |
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07/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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398,85 |
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27/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2014
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 |
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398,85 |
TOTAL |
398,85 |
398,85 |
398,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.