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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 2136 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente aquisição de material de construção, para reparos na Creche Municipal Estrelinha Mágica. 0,00 168,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 Emp. referente aquisição de material de construção, para reparos na Creche Municipal Estrelinha Mágica. 168,70
07/05/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. 168,70
27/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2014 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 168,70
TOTAL 168,70 168,70 168,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.