Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VILCON ALADI GOEDEL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
07/05/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 80kg de Coxa/Sobre coxa de frango para complemento da merenda da Creche. |
0,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2014 |
Emp. referente a aquisição de 80kg de Coxa/Sobre coxa de frango para complemento da merenda da Creche. |
432,00 |
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07/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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432,00 |
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09/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2014
VILCON ALADI GOEDEL ME - 4101 |
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432,00 |
TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.