Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2291 |
Data de lançamento: |
19/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1982 |
0,00 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2014 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1982 |
7,60 |
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19/05/2014 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1982 |
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7,60 |
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20/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2014
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 |
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7,60 |
TOTAL |
7,60 |
7,60 |
7,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.