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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2330 Data de lançamento: 23/05/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE FISCALIZACAO
Função: Administração
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.DE VALE REFEICAO VALE REFEIÇÃO ABRIL 2014 0,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2014 REF.PAG.DE VALE REFEICAO VALE REFEIÇÃO ABRIL 2014 460,00
23/05/2014 Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal 460,00
26/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2014 FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.