Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2479 |
Data de lançamento: |
28/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA MAIO 2014 |
0,00 |
10.059,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA MAIO 2014 |
10.059,38 |
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28/05/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal |
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10.059,38 |
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30/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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10.059,38 |
TOTAL |
10.059,38 |
10.059,38 |
10.059,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.