Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SONIA M. T. DE BRITTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2529 |
Data de lançamento: |
29/05/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a despesas com Passagens e Taxi, a servidora Sônia M.T.Britto em deslocamento a Santa Maria/RS, para participar do PACTO. |
0,00 |
134,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2014 |
Emp. referente a despesas com Passagens e Taxi, a servidora Sônia M.T.Britto em deslocamento a Santa Maria/RS, para participar do PACTO. |
134,87 |
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29/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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134,87 |
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03/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2014
SONIA M. T. DE BRITTO - 672 |
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134,87 |
TOTAL |
134,87 |
134,87 |
134,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.