Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2600 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
47,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
47,85 |
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19/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação, sob DANFE nº 005.991.847. |
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47,85 |
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07/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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47,85 |
TOTAL |
47,85 |
47,85 |
47,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.