Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2602 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
0,00 |
971,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
971,80 |
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19/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 005.991.847. |
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971,80 |
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07/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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971,80 |
TOTAL |
971,80 |
971,80 |
971,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.