Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2732 |
Data de lançamento: |
11/06/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
TONER |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Recarga de Cartucho H21 preto, 01 recarga de tonner HP e 01 cartucho 22, para uso no Setor de Arrecadação. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2014 |
Emp. referente a aquisição de 02 Recarga de Cartucho H21 preto, 01 recarga de tonner HP e 01 cartucho 22, para uso no Setor de Arrecadação. |
155,00 |
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11/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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155,00 |
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18/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2014
VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.