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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3028 Data de lançamento: 01/07/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: DES CARREGADEIRA CATERPILLER
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 02 Mangueira Hidráulica. 02 Conexão Hidráulica, 02 Conexão Hud. Retro 406K, 1,85 Mangueira Hidráulica Retro 406B e 02 Conexão Hidráulica, para conserto das Retroescavadeiras 406K e 406B. 0,00 621,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2014 Emp. referente a aquisição de 02 Mangueira Hidráulica. 02 Conexão Hidráulica, 02 Conexão Hud. Retro 406K, 1,85 Mangueira Hidráulica Retro 406B e 02 Conexão Hidráulica, para conserto das Retroescavadeiras 406K e 406B. 621,80
01/07/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. 621,80
08/07/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2014 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 621,80
TOTAL 621,80 621,80 621,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.