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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 307 Data de lançamento: 20/01/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO HIDRÁULICA E MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA A RETROESCAVADEIRA E PARA O CAMINHÃO DE PLACAS iod-2678 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VBIAÇÃO 0,00 307,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2014 EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO HIDRÁULICA E MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA A RETROESCAVADEIRA E PARA O CAMINHÃO DE PLACAS iod-2678 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VBIAÇÃO 307,50
20/01/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 307,50
TOTAL 307,50 307,50 0,00
SALDO A PAGAR 307,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.