Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
21/01/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES "PROIBIDO A VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA E FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA MENORES DE 18 ANOS". |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2014 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CARTAZES "PROIBIDO A VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA E FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA MENORES DE 18 ANOS". |
270,00 |
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21/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
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270,00 |
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24/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 314/2014
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.