Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3167 |
Data de lançamento: |
10/07/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços de Transporte para atividade do Grupo de Capoeira do PAIF. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2014 |
Emp. referente a Serviços de Transporte para atividade do Grupo de Capoeira do PAIF. |
300,00 |
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10/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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300,00 |
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16/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2014
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.