Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3205 |
Data de lançamento: |
14/07/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE DOIS TONER 505A PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2014 |
AQUISICAO DE DOIS TONER 505A PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS |
170,00 |
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14/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME CONFIRMACAO DO SETOR DE TRIBUTOS COM A NF 5451750 |
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170,00 |
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23/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2014
VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.