Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3239 |
Data de lançamento: |
16/07/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REPARO NA PLACA MAE, CONSERTO DO BGA E LIMPEZA, DOS COMPUTADORES UTILIZADOS BOS PROGRAMAS DO PAIF. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2014 |
REPARO NA PLACA MAE, CONSERTO DO BGA E LIMPEZA, DOS COMPUTADORES UTILIZADOS BOS PROGRAMAS DO PAIF. |
400,00 |
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16/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NOTA FISCAL 065 E VISTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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400,00 |
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24/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2014
ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS - 6981 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.