Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PAG.DE VALE ALIMTACAO VALE REFEIÇÃO JUNHO 2014 |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2014 |
REF.PAG.DE VALE ALIMTACAO VALE REFEIÇÃO JUNHO 2014 |
690,00 |
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22/07/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor Pessoal |
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690,00 |
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28/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2014
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.