Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3280 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PAG. VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO JUNHO 2014 |
0,00 |
2.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2014 |
REF.PAG. VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO JUNHO 2014 |
2.070,00 |
|
|
22/07/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor Pessoal |
|
2.070,00 |
|
28/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 |
|
|
2.070,00 |
TOTAL |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.