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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 345 Data de lançamento: 23/01/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO vale refeição dezembro 2013 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2014 REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO vale refeição dezembro 2013 420,00
23/01/2014 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS 420,00
27/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 345/2014 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.