Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3490 |
Data de lançamento: |
31/07/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS. |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Bateria CR 2032 e Eletrodo Adesivo, para uso no Eletrocardiógrafo da UBS. |
0,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria CR 2032 e Eletrodo Adesivo, para uso no Eletrocardiógrafo da UBS. |
88,00 |
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31/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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88,00 |
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19/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2014
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 |
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88,00 |
TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.