Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3496 |
Data de lançamento: |
31/07/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 03 Adesivo frasco c/ pincel e 450 tubos de PVC soldável 32mm, para manutenção das conexões da rede de água no interior. |
0,00 |
1.826,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2014 |
Emp. referente a aquisição de 03 Adesivo frasco c/ pincel e 450 tubos de PVC soldável 32mm, para manutenção das conexões da rede de água no interior. |
1.826,25 |
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31/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. |
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1.826,25 |
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14/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2014
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 |
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1.826,25 |
TOTAL |
1.826,25 |
1.826,25 |
1.826,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.