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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JADISSON ALTEMIR CAVALHEIRO RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3531 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROFESSOR OFICINEIRO DE TEATRO PARA MINISTRAR AULAS JUNTO AO CRAS/CIAACA, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. 3.200,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 PROFESSOR OFICINEIRO DE TEATRO PARA MINISTRAR AULAS JUNTO AO CRAS/CIAACA, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. 3.200,00
04/08/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
06/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2014 - REF. JULHO /2014 JADISSON ALTEMIR CAVALHEIRO RIBEIRO - 3296 800,00
01/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. 800,00
04/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2014 - REF. AGOSTO/2014. JADISSON ALTEMIR CAVALHEIRO RIBEIRO - 3296 800,00
29/09/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
01/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JADISSON ALTEMIR CAVALHEIRO RIBEIRO - 3296 800,00
29/10/2014 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 800,00
07/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2014 - REF. OUTUBRO/2014 JADISSON ALTEMIR CAVALHEIRO RIBEIRO - 3296 800,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.