Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: E C NUNES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3533 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Configuração do Laboratório de Informática do CRAS e Revisão de 05 Computadores. |
0,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2014 |
Emp. referente a Serviço de Configuração do Laboratório de Informática do CRAS e Revisão de 05 Computadores. |
1.290,00 |
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04/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.290,00 |
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12/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2014
E C NUNES ME - 7775 |
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1.290,00 |
TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.