Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 1.430 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de julho de 2014. | 0,00 | 3.560,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/08/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 1.430 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de julho de 2014. | 3.560,70 | ||
08/08/2014 | Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria da Educação. | 3.560,70 | ||
TOTAL | 3.560,70 | 3.560,70 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 3.560,70 |