Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BANDEIRA E ALVES LTDA AERO TERRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3594 |
Data de lançamento: |
06/08/2014 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Passagens de Ida e Volta para Brasília/DF, ao Prefeito Municipal Odir João Bohem, para tratar de assuntos do interesse do Município. |
0,00 |
1.001,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2014 |
Emp. referente a Passagens de Ida e Volta para Brasília/DF, ao Prefeito Municipal Odir João Bohem, para tratar de assuntos do interesse do Município. |
1.001,49 |
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06/08/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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1.001,49 |
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13/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2014
BANDEIRA E ALVES LTDA AERO TERRA - 7119 |
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1.001,49 |
TOTAL |
1.001,49 |
1.001,49 |
1.001,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.